Standard বাজেট ফরম (নমুনা ছক)
ইউপির বার্ষিক বাজেট
৭নং নালিতাবাড়ী ইউনিয়ন পরিষদ (এলজিডি আইডি ৩৮৯৭০৫১ ) উপজেলাঃ নালিতাবাড়ী, জেলাঃ শেরপুর।
অর্থ বছর ২০১৩ু ২০১৪ইং
খাতের নাম
| পরবর্তী অর্থ - বছরের বাজেট (টাকা) | চলতি অর্থ - বছরের সংশোধিত বাজেট (টাকা) | পুর্ববর্তী অর্থ বছরের প্রকৃত (টাকা) | ||
নিজস্ব তহবিল
| অন্যান্য তহবিল
| মোট
| |||
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ |
কর আদায় |
|
|
|
|
|
ক.হোলডিং ট্যাক্র বকেয়া | ১,০৭,০০০/= ৩,৮৩,৫৬৩/= | - | ৪,৯০,৫৬৩/= | ৩,৯৯,১৪৮/= | ১৫,৫৮৫/= |
খ.ব্যবসা,পেশা, জীবিকা উপর কর | ৩০,০০০/= | - | ৩০,০০০/= | ২৫,০০০/= | - |
গ.বিনোদন কর | ৩০,০০০/= |
| ৩০,০০০/= | ২৫,০০০/= | ৪,৭৭/= |
পরিষদ কর্তৃক লাইসেন্স ও পারমিট ফিস | ৪০,০০০/= | - | ৪০,০০০/= | ৩৫,০০০/= | ১,৯৭৫/= |
ইজারা বাবদ প্রাপ্তি (খায়ার) | ৩০,০০০/= | - | ৩০,০০০/= | ২৫,০০০/= | ২৯,৯০০/= |
অযান্ত্রিক যানবাহনের লাইসেন্স ফিস | ৪০,০০০/= |
| ৪০,০০০/= | ৩৫,০০০/= | ৯৫০/= |
অন্যান্য (জন্ম,মৃত্যু,নাগরিকত্ব সনদের জন্য ফি ইত্যাদি) | ৬৫,০০০/= | - | ৬৫,০০০/= | ৬০,০০০/= | ১,০৩৫/= |
সংস্থাপন কাজের জন্য সরকারী অনুদান |
| ৫,৩৯,৭৯৭/= | ৫,৩৯,৭৯৭/= | ১২,০০,০০০/= | ৪,১৭,৫৩৫/= |
স্থাবর সম্পতি হস্তান্তর ১% কর |
| ১২,০০,০০০/= | ১২,০০,০০০/= | ১২,৩৩,০০৬/= | ১,৫০,০০০/= |
উন্নয়ন মুলক কাজে সরকারী অনুদান |
| ৩,১০,১১৩/= | ৩,১০,১১৩/= | - | ৩৬,০০০/= |
সরকারী এলজি এসপি বরাব্দ |
| ২৭,৫০,০০০/= | ২৭,৫০,০০০/= | ২৭,৫০,০০০/= | ৮,৮০,৯২৭/= |
স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান প্রাপ্তি |
| ৬০,০০০/= | ৬০,০০০/= | ৯০,০০০/= | - |
অন্যান্য প্রাপ্তি |
| ২৮,০০,০০০/= | ২৮,০০,০০০/= | ১৬,০০,০০০/= | ১২,৭৬,৬৩০/= |
মোট প্রাপ্তি | ৭,২৫,৫৬৩/= | ৭৬,৫৯,৯১০/= | ৮৩,৮৫,৪৭৩/= | ৭৪,৭৭,১৫৪/= | ২৮,১১,০১৪/= |
ব্যয় |
|
|
|
|
|
সংস্থাপন ব্যয় |
|
|
|
|
|
চেয়ারম্যান ও সদস্যদের সম্মনী বকেয়া সহ | ২,৬০,৪৫০/=
| ১,৫৫,৭০০/= ৮,৪৫,২৭৫/= | ১২,৬১,৪২৫/= | ১০,৮৭,১২৫/= | ১,১৬,৭৭৫/= |
কর্মচারী কর্মকর্তাদের বেতন,ভাতা, বকেয়া সহ নৈশ প্রহরী,জন্ম নিবন্ধ ডাটা অপারেটর বেতন | ১,৯৯,৫৩৬/= | ৩,৮৪,০৯৭/= ৩,২৪,০৯২/= | ৯,০৭,৭২৫/= | ৬,৪৫,২৬৭/= | ৩,৫০,৩৬৫/= |
কর আদায় বাবদ ব্যয় | ১,১০,১১৩/= | - | ১,১০,১১৩/= | ৭৯,৮৩০/= | - |
প্রিন্টিং এবং স্টেশনারি | ১৭,০০০/= |
| ১৭,০০০/= | ১৭,০০০/= | ১৪,৮৩৯/= |
ডাক ও তার | ১৫,০০০/= | - | ১৫,০০০/= | - | - |
বিদুৎ বিল | ১৮,০০০/= | - | ১৮,০০০/= | ১৬,৫০০/= | ৭,১২৯/= |
অফিস রক্ষণাবেক্ষন | ২৫,০০০/= | - | ২৫,০০০/= | ৮,৫৮৫/= | - |
অন্যান্য ব্যয় | ২০,০০০/= | - | ২০,০০০/= | ১৭,৫০০/= | ৩৭,০০০/= |
উন্নয়নমুলক ব্যয়: | - | - |
| - | - |
কৃষি প্রকল্প |
| ৪,০০,০০০/= | ৪,০০,০০০/= | ৫,৬৫,০০০/= | - |
স্বাস্থ্য ও পয়ঃনিস্কাশন | - | ৬,০০,০০০/= | ৬,০০,০০০/= | ৫,২৫,০০০/= | - |
রাস্তা নির্মাণ ও মেরামত | - | ৪,০০,০০০/= | ৪,০০,০০০/= | ৩,৫৫,০০০/= | - |
গৃহ নির্মাণ ও মেরামত | - | ৩,০০,০০০/= | ৩,০০,০০০/= | ২,২৫,০০০/= | ১,০০,০০০/= |
শিক্ষা কর্মসুচি | - | ৩,৫০,০০০/= | ৩৫০,০০০/= | ৩,০০,০০০/= | - |
সেচ ও খাল | - | ৩,৫০,০০০/= | ৩,৫০,০০০/= | - | - |
তথ্য প্রযুক্তি | - | ৪,০০,০০০/= | ৪,০০,০০০/= | ২,৫০,০০০/= | - |
অন্যান্য (প্রকল্প) | - | ৩১,৫০.৭৪৬/= | ৩১,৫০,৭৪৬/= | ৩৩,৩৫,০০০/= | ২১,৫৭,৭৪৯/= |
মোট ব্যয়: | ৬,৬৫,০৯৯/= | ৮,২০,৪০৮/= | ৮৩,২৫,০০৯/= | ৭৪,২৬,৮০৭/= | ২৭,৮৩,৮৫৭/= |
সমাপনী জের: | ৬০,৪৬৪/= | - | ৬০,৪৬৪/= | ৫০,৩৪৭/= | ২৭,১৫৭/= |
ইউ-পি সচিব স্বাক্ষর চেয়ারম্যান ন্বাক্ষর
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস